ZJN公司内部控制审计案例研究及启示_内部控制审计案例分析
ZJN公司内部控制审计案例研究及启示
作者:林春雷[1];冯雪玲[2];;
作者机构:[1]燕山大学经济管理学院;;[2]首都经济贸易大学会计学院;
来源:现代审计与会计
ISSN:1007-8258
年:2017
卷:000
期:011
页码:P.27-30
页数:4
中图分类:F239.1
正文语种:CHI
关键词:内部控制审计案例启示
摘要:会计师事务所对公司内部控制进行审计已经成为其重要业务内容之一。以ZQWX会计师事务所对ZJN公司基准日的内部控制审计为研究案例,通过对案例中不同阶段审计工作的介绍.发现该审计工作中存在的不足和问题。鉴于该审计案例中存在问题具备一定的典型性和代表性.笔者提出了改进和提升内部控制审计工作的措施和建议。
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